
年底查賬,計提社保時借主營成本/社保代應付職工薪酬/社保。繳納時應該是借應付職工薪酬/社保代銀行。結(jié)果分錄錯誤,繳納時做成借成本代銀行了,該怎么做分錄調(diào)賬呢,影響利潤和報稅嗎
答: 你好,介意復制工薪酬借主營業(yè)務成本負數(shù)。
老師,之前提成發(fā)多了給員工,現(xiàn)在要他退回來,應該怎么做分錄?之前計提和發(fā)放的分錄是:借:主營業(yè)主成本~提成 貸:應付職工薪酬 支付:借:應付職工薪酬 貸:銀行,現(xiàn)在要他退回來怎么做?
答: 借庫存現(xiàn)金貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬借主營業(yè)務成本負數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,全年一次性獎金會計分錄:借:費用貸:應付職工薪酬/工資借:應付職工薪酬/工資貸:應付職工薪酬/工資/獎金借:應付職工薪酬/工資/獎金貸:銀行存款這個分錄對嗎?還是直接計入應付職工薪酬/工資/獎金科目,不用走應付職工薪酬/工資科目?
答: 你好,直接寫應付職工薪酬工資就可以的。








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郭老師 解答
2022-01-10 14:43