
請問老師,納稅申報表里的銷項稅額、進項稅額金額與帳上的不一致,銷項稅額-進項稅額不等于申報表里的應(yīng)納稅額
答: 嗯,這種情況可能是因為數(shù)據(jù)錄入錯誤或理解稅法有偏差。銷項稅額是您開具發(fā)票產(chǎn)生的稅額,進項稅額是您從供應(yīng)商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應(yīng)納增值稅額。檢查一下數(shù)據(jù)是否有誤,或者咨詢專業(yè)人士確認(rèn)稅法應(yīng)用是否正確。
老師您好,我的銷項稅額比申報表的應(yīng)納稅額多0.01,如何操作呢?謝謝老師
答: 你好,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月申報表,無銷項,只有進項稅額10000。增值稅納稅申報表顯示即征即退進項為-10000,本期應(yīng)補(退)稅額為10000,然后增值稅附表五本月應(yīng)納稅金及附加應(yīng)納稅額為1200我只有進項,沒有銷項,即征即退為什么會有金額,還是應(yīng)納稅金額,以至于稅金及附加也產(chǎn)生應(yīng)納稅金額
答: 手動改不了,我填完進項之后,他自己就跳出來了,填寫步驟也是根據(jù)提示來的







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