老師、客戶給公司付貨款的時(shí)候、用銀行存款支付 問
同學(xué)你好 對于你家來說是 預(yù)收賬款,還是說,你家已經(jīng)確認(rèn)過應(yīng)收賬款了,還是說,一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認(rèn)呢, 如果是已經(jīng)確認(rèn)過收入與應(yīng)收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,你好,這是我們企業(yè)的稅種認(rèn)定表,請問印花稅要 問
你好,有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為的就要申報(bào)印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問
同學(xué)你好,你主要是指什么,系統(tǒng)操作,還是說成本核算的規(guī)則 還是其他 答
員工因公傷殘?jiān)谛摒B(yǎng)中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個(gè)人部分還是造工資表計(jì)提 答
25年12月暫估進(jìn)貨成本3萬,次年2月收到發(fā)票直接沖 問
那個(gè)關(guān)鍵是有金額差嗎? 答

請問老師,納稅申報(bào)表里的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額金額與帳上的不一致,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額不等于申報(bào)表里的應(yīng)納稅額
答: 嗯,這種情況可能是因?yàn)閿?shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或理解稅法有偏差。銷項(xiàng)稅額是您開具發(fā)票產(chǎn)生的稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額是您從供應(yīng)商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應(yīng)納增值稅額。檢查一下數(shù)據(jù)是否有誤,或者咨詢專業(yè)人士確認(rèn)稅法應(yīng)用是否正確。
老師,請問進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除怎么計(jì)算呢?比如一月我的銷項(xiàng)稅額是26602.28元,進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證是2097.75元,我看之前的會計(jì)應(yīng)納稅額合計(jì)為20564.36元。但我以為進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除數(shù)是2412.41元。但我看申報(bào)表上是對方的數(shù)。是我對加計(jì)扣除理解的不對嗎?謝謝老師。
答: 你好,19藍(lán)是你的銷項(xiàng),減去進(jìn)項(xiàng)和加計(jì)扣除之后的。 加計(jì)扣除就等于你的進(jìn)項(xiàng)2094.75*10%
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我想問下這個(gè)申報(bào)的主表上的銷項(xiàng)稅額是大于進(jìn)項(xiàng)稅額的,應(yīng)納稅額為什么是零呢?那是不用交增值稅嗎?應(yīng)納稅額不是應(yīng)該是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎?
答: 同學(xué),你好,應(yīng)該是要交稅的,你的報(bào)表應(yīng)該有問題,重新填一下看看







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郭老師 解答
2022-03-02 16:09
爛漫的蝸牛 追問
2022-03-02 21:42
郭老師 解答
2022-03-02 21:46