
增值稅納稅申報(bào)表附表一的開(kāi)具增值稅專用發(fā)票和開(kāi)具其他發(fā)票的銷售額和應(yīng)納銷項(xiàng)稅額怎么求
答: 你好,開(kāi)具的專用發(fā)票,這個(gè)就是你開(kāi)出去的專票開(kāi)具的其他發(fā)票,這個(gè)是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率,就等于應(yīng)納銷項(xiàng)稅額。
12月開(kāi)專票49萬(wàn)(含6%稅),報(bào)稅時(shí),稅控盤中數(shù)據(jù)為:銷售額462264.04,稅額27735.96,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)中提示第5行第14列數(shù)值不等于按公式自動(dòng)計(jì)算的值,怎么處理?
答: 您好!那您需要檢查一下是哪個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了哦
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代開(kāi)的專票已繳納增值稅和附加稅,季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表的已預(yù)繳稅額里填寫的數(shù)據(jù)是已繳的增值稅數(shù)額還是增值稅加附加稅的數(shù)額?
答: 你好,增值稅主表申報(bào)填寫已交增值稅稅額








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