老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

稅控盤280元,遞減增值稅怎么做分錄
答: 你好 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借 管理費用 負數(shù)
請問老師,280元的稅控盤怎么做分錄
答: 借管理費用辦公費貸銀行存款 需要交稅,需要抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
全額抵減增值稅稅額(稅控盤)怎么做分錄
答: 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)







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┊晴忝兮兮┊ 追問
2022-01-09 12:06
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2022-01-09 12:06
答疑蘇老師 解答
2022-01-09 12:11
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2022-01-09 12:15
答疑蘇老師 解答
2022-01-09 13:29