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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-10 15:46

借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款
需要交稅,需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

徐鐿镕 追問

2022-03-10 17:16

比如說我要交320的增值稅,減免280元,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,繳稅的分錄怎么做

郭老師 解答

2022-03-10 17:17

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸、應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款280
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅40。

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借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款 需要交稅,需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022-03-10 15:46:36
你好,借管理費(fèi)用 貸銀行存款 然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 借管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)
2022-04-06 16:19:13
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 需要抵減增值稅的時(shí)候,再填進(jìn)申報(bào)表就可以,建議一定不要跨年使用,最晚要在年末進(jìn)行申報(bào),即使不需要抵減也要申報(bào)的。
2018-10-25 10:26:48
你好!借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸管理費(fèi)用。
2018-07-26 15:13:33
您好 請(qǐng)問前面稅盤入賬的時(shí)候分錄怎么寫的
2022-04-16 18:07:59
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