
老師,我們7月份開的發(fā)票,增值稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在發(fā)票要作廢。要怎么弄
答: 直接紅沖就是了哈
老師 增值稅作廢申報后還能認(rèn)證當(dāng)月進項嗎 綜合平臺跳轉(zhuǎn)到4月了
答: 首頁找一下,你看下有回退所屬期嗎?應(yīng)該是升級之后就沒有這個了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問我們七月抵扣了一張專票,對方現(xiàn)在告訴我們開錯了要紅沖,但是我們增值稅已經(jīng)申報繳款了,這種怎么處理呢?是申報作廢不勾選抵扣這張票多交稅款,還是下個月進項轉(zhuǎn)出呢?
答: 你好,不用申報作廢的,你們待會自己開紅字信息表,然后對方給你開紅字發(fā)票,你下個月申報的時候進項轉(zhuǎn)出就行。







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