上年第四季度開票稅率3%金額為416947,應(yīng)繳納增值稅額為12144.08。開具稅率1%的紅字發(fā)票金額為-298590,增值稅為-2956.34。最后申報增值稅的時候系統(tǒng)計算為3275.08,結(jié)果不對請問怎么修改

明亮的雨
于2022-01-09 10:05 發(fā)布 ??727次瀏覽



- 送心意
郭波
職稱: 中級會計師
2022-01-09 10:25
同學(xué) 你好 因為你正數(shù)票是開的三個點 而負(fù)數(shù)票開的一個點形成的應(yīng)納稅差異 而應(yīng)納數(shù)據(jù)是自動生成的無法手動修改 這種情況 可能需要你去稅務(wù)大廳進(jìn)行手工申報 具體操作可先咨詢一下主管稅務(wù)機關(guān)
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同學(xué) 你好 因為你正數(shù)票是開的三個點 而負(fù)數(shù)票開的一個點形成的應(yīng)納稅差異 而應(yīng)納數(shù)據(jù)是自動生成的無法手動修改 這種情況 可能需要你去稅務(wù)大廳進(jìn)行手工申報 具體操作可先咨詢一下主管稅務(wù)機關(guān)
2022-01-09 10:25:40
您好
B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32
你好,需要按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的金額申報
不含稅金額在服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次填寫
稅額在銷項稅額欄次填寫?
2022-03-09 16:08:34
你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
2023-07-12 10:17:58
你好 這情況要去大廳申報?
2022-04-01 10:05:01
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