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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-07 15:50

你好 ; 結(jié)轉(zhuǎn)下即可   
購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款   銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

山丘 追問

2022-01-07 15:57

老師,這個要手動錄入嗎 結(jié)轉(zhuǎn)損益是不會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

meizi老師 解答

2022-01-07 16:02

 你好;  自己手動結(jié)轉(zhuǎn)哈   

山丘 追問

2022-01-07 16:04

老師,結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出是什么意思 為什么要做這筆分錄

meizi老師 解答

2022-01-07 16:09

 你好; 你 有不能抵扣的部分進項稅轉(zhuǎn)出 后要結(jié)轉(zhuǎn)去繳納稅費   

山丘 追問

2022-01-07 16:12

老師,要是當月繳當月呢?要怎么做分錄?

meizi老師 解答

2022-01-07 16:17

 你好;   借應交稅費- 應交增值稅-已交稅金貸銀行存款   

山丘 追問

2022-01-07 16:30

老師,是把進項和銷項轉(zhuǎn)出到已交稅金嗎?

meizi老師 解答

2022-01-07 16:34

 你好;  你看看我上面寫的; 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅  

山丘 追問

2022-01-07 16:40

老師,那已交稅金是哪個科目轉(zhuǎn)來的

meizi老師 解答

2022-01-07 16:43

     自己本月繳納的  做這個科目。 月末轉(zhuǎn) 借應交稅費-未交增值稅貸  應交稅費- 應交增值稅-已交稅金 

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你好,問題能否描述更清晰些,單從字面看,本月增值稅就是銷項減去進項等于4100,和借方余額還有繳納時沒關系的。
2021-10-10 23:04:38
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好,10月份 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10000 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2500 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
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