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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-07 12:05

你好,公司年底盈利了,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是
借:本年利潤  ,貸:利潤分配—未分配利潤
都是正數(shù)金額
你本年利潤寫的負數(shù)金額,明顯是借方,又寫貸方負數(shù),這樣看著真累

桔子 追問

2022-01-07 12:45

老師好,如果管理費用科目沖銷(就是管理費用多計了),就必須借方負數(shù),是這樣嗎?管理費用沖銷能記到貸方嗎?

鄒老師 解答

2022-01-07 13:01

你好,如果管理費用科目沖銷
可以的借方負數(shù),也可以是貸方正數(shù),這兩種方式都是可以的

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相關(guān)問題討論
您好,是在12月結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2023-02-01 12:52:20
你好,對的,是的,彌補虧損完還有盈利的,是這么做的。
2023-01-11 13:36:08
同學(xué)你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
你好 ;? ? ? ? ? 1. 是的 2.? 是的。 對的哈? ?
2022-01-13 10:35:15
新年好 是的,是這樣做分錄的
2023-01-29 11:12:59
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