老師您好!本月有紅沖之前的發(fā)票,有留底稅額可以抵扣本月的銷項稅,我需要在電子稅務(wù)局操作什么才能將這個紅沖后的留底進項稅抵扣本月銷項稅額?還是做紅沖發(fā)票后,系統(tǒng)會自帶紅沖后的留底進項稅額呢?老師我第一次操作,麻煩老師高詳細解答哈!并且本月的銷項稅小于留底稅額,也就是說本月無需交稅,請問本月還需要做計提稅額的分錄嗎?

春花秋實
于2022-01-07 11:45 發(fā)布 ??2396次瀏覽
- 送心意
郭波
職稱: 中級會計師
2022-01-07 12:06
同學(xué) 你好 你可以在表二 進項稅額轉(zhuǎn)出 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 內(nèi)填入 轉(zhuǎn)岀稅額即可 無增值稅 不用計提附加稅
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同學(xué) 你好 你可以在表二 進項稅額轉(zhuǎn)出 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 內(nèi)填入 轉(zhuǎn)岀稅額即可 無增值稅 不用計提附加稅
2022-01-07 12:06:56
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
你好,學(xué)員,新年好
這個是可以的,學(xué)員
2022-02-08 23:02:50
你好; 你在月末分別做 紅沖分錄。 然后去結(jié)轉(zhuǎn) 所有明細科目即可 ; 比如 結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2022-01-05 10:54:23
對,倆哥其實都是進項的
2022-01-17 13:14:17
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2022-01-07 14:19
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2022-01-07 14:28