
上個月開了一張大額的進項發(fā)票進來,留抵稅額多了1萬6,可以報未開票收入,然后再以后月份開了發(fā)票后把這個未開票收入沖掉嗎
答: 可以的,可以這么做的。
老師,我們公司是服務業(yè),適用10%加計抵減政策,但是我們進項發(fā)票比較多,可能每個月都有100多的留抵稅額。請問這個加計扣除還要在賬上體現嗎?如果體現分錄應該如何做
答: 借應交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入只做這一個就可以的, 需要抵扣的時候借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,12月有留抵稅額,1月無銷項,1月的進項票能不能先不認證
答: 你好,可以的, 沒問題








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