老師,小規(guī)模公司,季度開票不到30萬,增值稅免交開票 問
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 答
老師你好,我們公司,室外燈具維修,合同價60500元,現(xiàn)在 問
您好,這個如果是一次性記費用,分錄對的, 這么大金額一般是攤銷的,裝修嘛,在租期內(nèi)按月攤銷 答
老師,當(dāng)月可以抵扣的進項稅額怎么計算? 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
2025年八月社保在2026年3月補申報繳費,要怎么做賬 問
您好, 借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)付職工 答
老師 建筑企業(yè)接受勞務(wù)派遣人員的占比必須控制 問
會有風(fēng)險: 勞務(wù)派遣比例超過 10%,違反人社規(guī)定,容易被勞動監(jiān)察處罰。 稅務(wù)會懷疑是假派遣、真勞務(wù),超比例部分的人工費可能不讓稅前扣除,還要補稅、交滯納金。 建筑行業(yè)是重點檢查對象,風(fēng)險更高。 建議:把超出 10% 的部分,改成勞務(wù)分包,別全用勞務(wù)派遣。 答

老師,請問個人所得稅是怎么申報的?那些專項扣除是怎么扣除的呢?我上個月開了20幾萬的發(fā)票,但是我還沒有收到全部貨款,申報的時候成本應(yīng)該怎么寫呢?
答: 您好,1在自然人扣繳客戶端申報,2員工填寫后,申報人員更新系統(tǒng),3根據(jù)購買的金額計算成本
老師,你好,像我們公司找附近居民來干活,居民的工資有做工資表,沒有發(fā)票和報個人所得稅可以做成本那?
答: 你好,簽的是勞務(wù)合同嗎?如果是的話,做勞務(wù)費匯算清繳,調(diào)增不允許抵扣所得稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個體戶個人所得稅成本費用怎么填寫,沒有成本發(fā)票
答: 您好, 你看下有多少工資,寫點工資也可以的










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