
老師,我想請教你一個(gè)問題,我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷公司,首先要注銷稅務(wù),可科目余額表其他應(yīng)付款掛著余額190萬,應(yīng)收賬款掛著余額61萬,庫存掛著43萬,我需要怎么調(diào)賬,稅務(wù)這邊才順利通過注銷呢
答: 同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外就行了 庫存做銷售
老師,我想請教你一個(gè)問題,我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷公司,首先要注銷稅務(wù),可科目余額表其他應(yīng)付款掛著余額190萬,我需要怎么調(diào)賬,稅務(wù)這邊才順利通過注銷呢
答: 需要先把190萬支付了哈,不能支付的話,就要計(jì)入收入交個(gè)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前賬上的科目余額表上是其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)。我重新錄入期初,錄成了其他應(yīng)付款正數(shù)。做了幾個(gè)月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題。現(xiàn)在要怎么辦
答: 同學(xué)你好,現(xiàn)在可以在期初資料里,寫個(gè)說明就行了。
您好!我想請教下老師,我的科目余額表上其他應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),我可以將負(fù)數(shù)的部分調(diào)整到其他應(yīng)收款上嗎
老師,在科目余額表的期末余額其他應(yīng)付款貸方是負(fù)的,我想把它轉(zhuǎn)成正的,是借其他應(yīng)付款 -1000 貸其他應(yīng)付款 -1000嗎
老師。有一筆其他應(yīng)付款-杭州公司,科目余額表年初0.2元,23年全年無數(shù)據(jù),現(xiàn)在需喲調(diào)一下帳嗎?怎么做分錄的?









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