老師,這個怎么申報(bào),提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
運(yùn)輸合同單價變更。第一條運(yùn)輸價格變更1、乙方船 問
第一條 運(yùn)輸價格及支付方式變更 乙方船舶卸空后開具稅率為 9% 的增值稅專用發(fā)票,甲方收到發(fā)票后 30 日內(nèi)以現(xiàn)匯或銀行承兌方式支付運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.1 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以銀行承兌方式預(yù)付 80% 運(yùn)費(fèi),剩余費(fèi)用按主合同約定結(jié)算,運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.3 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以現(xiàn)匯方式預(yù)付 80% 運(yùn)費(fèi),剩余費(fèi)用按主合同約定結(jié)算,運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.9 元 / 噸。 答

老師,就是關(guān)于采購材料的 比如:12月支付了供應(yīng)商材料款,對方也在12月開了發(fā)票過來,結(jié)果次月1月份材料才到項(xiàng)目上,這個帳務(wù)如何
答: 你好,那這個你在12月份的時候就是計(jì)入到在途物資。
請問一下,采購材料有不良的,供應(yīng)商賠款,怎么入帳?
答: 那你們這個材料還可以用嗎,可以就沖掉這個材料成本,借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問我公司12月與A公司簽訂四千萬的銷售合同,因我司需A公司先預(yù)付部分賬款去進(jìn)行材料的采購,故在12月我司向客戶開具了兩千萬的發(fā)票。但A公司12月并未付款給我公司。我公司12月已向材料供應(yīng)商簽訂材料采購合同,并于當(dāng)月收到了五百萬的材料發(fā)票,材料在次月收到,費(fèi)用未支付。這樣的情況下,我公司12月開的發(fā)票與收到的原材料發(fā)票,應(yīng)該如何入賬?
答: 你好 ;? ? ? ?12月開票 你是沒有發(fā)材料出去只是開票出去做 :借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。 借原材料? ?進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)付賬款 ;? ? ?





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



曉紅 追問
2022-01-06 11:10
小云老師 解答
2022-01-06 11:29