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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-06 10:13

你好,差額可以放到營業(yè)外收支。

NAMANANA 追問

2022-01-06 10:44

老師,首先確定賬做的沒有問題,就比如我一個月度,總的銷售額是10000元,銷項稅就是1300元,但是分擔到每一筆業(yè)務(wù)進去。最后銷項稅額就會查0.01元,報稅時就會出現(xiàn)查額,這個賬應(yīng)該怎么調(diào)?

郭老師 解答

2022-01-06 10:46

你好,放到營業(yè)外收支里面,這個是四舍五入的差異,這個沒有關(guān)系。

郭老師 解答

2022-01-06 10:46

如果你們單位多交了借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

NAMANANA 追問

2022-01-06 10:54

暫時還沒有交稅,,但是報表上有出入

郭老師 解答

2022-01-06 10:55

那你再交交稅的當月做這個營業(yè)外支出就可以
比如12月份開的發(fā)票,你在這個月申報這個營業(yè)外支出,做到一月份。

NAMANANA 追問

2022-01-06 11:00

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-06 11:04

不用客氣,工作愉快。

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你好,差額可以放到營業(yè)外收支。
2022-01-06 10:13:57
你好? ? 留抵 和資產(chǎn)負債表 不一定是對等關(guān)系 看明細賬? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額? 是否=增值稅表里的留抵
2021-01-13 09:14:35
你好!先申報增值稅,然后是資產(chǎn)負債表和利潤表,印花稅最后就可以
2022-04-01 10:43:43
小規(guī)模納稅人申報稅款時,應(yīng)當根據(jù)稅務(wù)部門的要求按照一定的順序進行申報。首先應(yīng)該申報的是增值稅及附加,其次是印花稅,最后才是資產(chǎn)負債表和利潤表。在申報增值稅及附加時,應(yīng)當在稅務(wù)系統(tǒng)中自行申報,若無法通過系統(tǒng)申報的,則可以按照相關(guān)規(guī)定向稅務(wù)部門提交所需紙質(zhì)文件進行申報。印花稅申報時,應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定,嚴格遵守上報稅務(wù)系統(tǒng)要求,完善繳款憑證,在申報資產(chǎn)負債表和利潤表時,需要填寫正確的計算依據(jù)和數(shù)量單位。 拓展知識:申報稅款時,小規(guī)模納稅人除了要按照申報順序外,還需要注意所填信息的真實性、準確性,以及避免申報禁止項目,以免造成不必要的麻煩。
2023-03-20 11:50:48
你好,這個資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)交稅費包含著增值稅申報表里面的稅款。
2022-10-21 16:10:18
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