
請問12月份開了增值稅普通票,1月份發(fā)現(xiàn)票有問題,要開紅字發(fā)票,也要重新開正數(shù)發(fā)票,像這樣跨年了,那企業(yè)所得稅是不是會多繳一次
答: 同學(xué)你好 這個不用 直接紅沖然后再做新開藍(lán)字發(fā)票的藍(lán)字分錄
三季度計提企業(yè)所得稅,沒有繳納,四季度有紅字發(fā)票,四季度需要寫一個沖減多提所得稅分錄嗎
答: 不需要,按照四季度利潤計提就行
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模公司,如果第一季度開了5萬專票,第二季度紅沖了,開了紅字發(fā)票。開的5萬,在申報第一季度的稅時,要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎
答: 您好 第一季度需要繳納增值稅 有利潤的話 也要繳納企業(yè)所得稅










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