老師,小規(guī)模公司,季度開票不到30萬(wàn),增值稅免交開票 問
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
老師你好,我們公司,室外燈具維修,合同價(jià)60500元,現(xiàn)在 問
您好,這個(gè)如果是一次性記費(fèi)用,分錄對(duì)的, 這么大金額一般是攤銷的,裝修嘛,在租期內(nèi)按月攤銷 答
老師,當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算? 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
2025年八月社保在2026年3月補(bǔ)申報(bào)繳費(fèi),要怎么做賬 問
您好, 借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:應(yīng)付職工 答
老師 建筑企業(yè)接受勞務(wù)派遣人員的占比必須控制 問
會(huì)有風(fēng)險(xiǎn): 勞務(wù)派遣比例超過 10%,違反人社規(guī)定,容易被勞動(dòng)監(jiān)察處罰。 稅務(wù)會(huì)懷疑是假派遣、真勞務(wù),超比例部分的人工費(fèi)可能不讓稅前扣除,還要補(bǔ)稅、交滯納金。 建筑行業(yè)是重點(diǎn)檢查對(duì)象,風(fēng)險(xiǎn)更高。 建議:把超出 10% 的部分,改成勞務(wù)分包,別全用勞務(wù)派遣。 答

羅老師好!我想咨詢一下,出口貨物,進(jìn)項(xiàng)是否能抵扣?現(xiàn)在稅局查去年的一筆賬,以前的財(cái)務(wù)申報(bào)的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要證明是否屬于內(nèi)銷。
答: 不好意思 ,不小心點(diǎn)了你的問題,我不是羅老師,請(qǐng)問一下你們是外貿(mào)出口企業(yè)還是生產(chǎn)型出口企業(yè)? 如果是外貿(mào)出口企業(yè),出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是要進(jìn)行退稅勾選,然后申報(bào)退稅的;如果你抵扣進(jìn)項(xiàng)購(gòu)買的貨物不是出口,而是用于內(nèi)銷的,是可以抵扣勾選的,可以直接將內(nèi)銷合和銷項(xiàng)發(fā)票提供給稅務(wù)局即可, 如果是生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是都需要進(jìn)行抵扣勾選的,不分出口還是內(nèi)銷,也不用證明,希望可以幫助你,謝謝
我們是深圳這邊的外貿(mào)公司,貨值5000以下的出口貨物按簡(jiǎn)易報(bào)關(guān)出口,沒有報(bào)關(guān)單,可以申請(qǐng)退免稅嗎?不能的話,這筆收入怎樣申報(bào)啊?是按內(nèi)銷?如果按內(nèi)銷的話,那相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣吧?
答: 同學(xué)你好 沒有報(bào)關(guān)單沒法免稅 這個(gè)視同內(nèi)銷 按內(nèi)銷 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司全部是做出口的,沒有內(nèi)銷,進(jìn)項(xiàng)稅留抵怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好,你全部出口還有進(jìn)項(xiàng)?






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小魚兒 追問
2021-11-30 14:19
郭老師 解答
2021-11-30 14:21
小魚兒 追問
2021-11-30 14:24
郭老師 解答
2021-11-30 14:27
郭老師 解答
2021-11-30 14:27