
報關單出口日期是2016年11月份,增值稅發票因為之前數量錯誤1月份重開了,1月份認證,三類企業,是不是2017年3月15日以后才能申報,申報所屬期選擇201612,關聯號12月第三批的話就是2016120003?
答: 根據你的描述,,貴公司是外貿企業的出口退稅嗎 有兩種情況的,,有些地方關聯號根據申報所屬月份來寫的,,有些地方是根據最大報關月份來編寫的 如果根據最大報關月份關聯號中的年月是201611,,如果是按申報所屬期來編寫,,打個比方現在是2月份就申報了1月份,,那關聯號中的年月是是201701,,,退稅是屬地管理,具體咨詢當地稅管員
增值稅申報與發票勾選認證有關系嗎?未認證的發票是不是等于未申報增值稅?
答: 您好!這個是有的。未認證,就不能抵扣,不在增值稅申報表上體現
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
開紅字發票需要向稅務機關填報開具紅字增值稅發票的申請單嗎
答: 現在只需在開票系統中開具紅字發票信息表就可以了







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