老師公司在抖音上面開團(tuán)購(gòu)訂單,然后游客在抖音上 問(wèn)
可以按旅游服務(wù)差額征稅 收入減去機(jī)票款、地接費(fèi)后的差額計(jì)稅。 答
找郭老師,有問(wèn)題請(qǐng)教 問(wèn)
同學(xué)你好 老師不在線 答
這個(gè)怎么做分錄啊老師 問(wèn)
同學(xué)你好 是哪些呢 答
銷售商品,怎么開具發(fā)票 問(wèn)
您好,咱是要開票的步驟么,發(fā)票的項(xiàng)目名稱就是我們實(shí)際賣的產(chǎn)品,開到具體的明細(xì) 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題的 答

老師請(qǐng)問(wèn)我7.8.9月賬已錄好分錄,然后我要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的金額是我直接可以查看科目余額表的9月月份數(shù)據(jù)就可以了對(duì)嗎,查9月就會(huì)有截止7.8.9共要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金額對(duì)吧
答: 同學(xué),您好,你是季報(bào)還是月報(bào)?看9月就可以了。
老師我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是看科目余額表貸方余額圖一,還是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的差額圖二。分錄怎么寫
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請(qǐng)問(wèn)我12月末增值稅明細(xì)科目的科目余額表,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做了?麻煩幫忙寫下,他的借貸方向沒(méi)有邏輯關(guān)系嗎,我看借貸差額不是增值稅的金額
答: 你好,12月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的科目借方有余額,是留抵,不用結(jié)轉(zhuǎn) 12月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的科目貸方有余額,是要交的增值稅,做轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,你幫忙看看,這個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的科目余額表是不是有問(wèn)題?我不明白為什么進(jìn)項(xiàng)稅額期末還有個(gè)貸方余額,這樣對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)12月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是看科目余額表余額還是本年累計(jì)發(fā)生額
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,那在科目余額表中應(yīng)交增值稅最后是不是為0?









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