請外面人員來協(xié)助做工作,答應(yīng)報銷他們路費,但是乘 問
那個計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費,可以 報銷 答
25年開具藍(lán)字發(fā)票16萬一張,26年4月發(fā)生此筆銷售部 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
咨詢下,關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得確認(rèn)和計算問題——企業(yè) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
劉艷紅老師,在線嗎?之前咨詢過的問題,想再確認(rèn)下。 問
您好,在的,您請說吧 答
資成費里的 成指哪些?費指哪些? 問
“成”指成本類賬戶,用于歸集和核算企業(yè)在生產(chǎn)或形成存貨過程中發(fā)生的資源消耗 生產(chǎn)成本:直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的直接材料、直接人工等。 制造費用:間接生產(chǎn)費用,如車間管理人員工資、設(shè)備折舊等。 研發(fā)支出:企業(yè)研發(fā)活動中發(fā)生的各項支出 答

老師,我是7月份開始接手做內(nèi)帳的,買了金蝶軟件,然后試算平衡的就放其他應(yīng)付款了,有些比如庫存,以前就已經(jīng)付款了的,對方科目就放其他應(yīng)付款-期初調(diào)整了,這是不用付的,我怎么才能把它調(diào)整掉?
答: 同學(xué),你好 已經(jīng)付了款的,應(yīng)該做在銀行存款
老師,我公司是一般納稅人,剛才始做帳,做內(nèi)帳 各股東的其他應(yīng)付款余額都 是做的對的,但是公戶余額不對,應(yīng)如何調(diào)整呢?我怕把公戶帳調(diào)整對后 其他應(yīng)付款 科目余額又不對了
答: 同學(xué),你好 你是說,公戶的其他應(yīng)付款余額不對嗎??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
比如長春湖我做個兩個會計科目,一個在應(yīng)付一個在其他應(yīng)付我想把兩個科目調(diào)整一個科目,都調(diào)成在其他應(yīng)付款里,我怎么調(diào)整,調(diào)期末余額嗎?你可以通過做會計分錄來調(diào)整。具體步驟如下:1. 首先,你需要將應(yīng)付賬款的余額轉(zhuǎn)移到其他應(yīng)付款。做一個借方的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)付款。2. 然后,你需要檢查你的賬目,確保所有的應(yīng)付賬款都已經(jīng)轉(zhuǎn)移到其他應(yīng)付款。3. 最后,你需要在期末做一個調(diào)整,確保其他應(yīng)付款的余額是正確的。這樣,你就可以將兩個科目調(diào)整到一個科目了。但是,你需要注意,這種調(diào)整可能會影響你的財務(wù)報表,所以在做這種調(diào)整之前,你需要和你的財務(wù)經(jīng)理或者審計師進(jìn)行溝通。老師那起初余額不用管它嗎?只看期末余額,只調(diào)整期末余額
答: 期初余額,本期發(fā)生額都不管,你只管期末余額就可以的,如果這兩個科目都在貸方的話,借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款。看應(yīng)付賬款的期末余額




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