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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2021-11-07 16:23

你好,如果糾正的分錄和第一個做的分錄金額一樣的,這樣做可以的

珍9387612 追問

2021-11-07 16:44

老師,季末所得稅費用借方有余額并且用于彌補虧損,應(yīng)該怎么做分錄啊

徐阿富老師 解答

2021-11-07 16:48

彌補虧損不用做分錄的,所得稅費用借方有余額說明是計提過了,如果是需要繳納的,那么做借本年利潤-利潤分配 貸

徐阿富老師 解答

2021-11-07 16:49

貸所得稅費用,后面沒有打出來

徐阿富老師 解答

2021-11-07 16:50

如果是不需要繳納的,那么紅字沖回借所得稅費用負(fù)數(shù)金額 貸本年利潤負(fù)數(shù)金額

珍9387612 追問

2021-11-07 16:59

老師。需要繳納所得稅,分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,貸銀行存款嗎

徐阿富老師 解答

2021-11-07 17:05

繳納時這樣做分錄對的

珍9387612 追問

2021-11-07 18:07

老師,您不是說,繳納時借本年利潤貸所得稅費用嗎這跟借應(yīng)交稅費應(yīng)該所得稅貸銀行存款有什么區(qū)別嗎

徐阿富老師 解答

2021-11-07 18:45

你好,你理解錯了。第一個分錄是因為彌補虧損,不需要交所得稅,所以沖回原來計提的分錄,但是,如果需要繳納的就是本年利潤-利潤分配 貸應(yīng)交稅費。這不是繳納時銀行扣款分錄

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相關(guān)問題討論
你好,如果糾正的分錄和第一個做的分錄金額一樣的,這樣做可以的
2021-11-07 16:23:27
你好,是的,是這樣的。
2020-06-15 12:50:20
你好,季末虧損無需繳納所得稅,就不需要計提所得稅的?
2021-10-20 14:19:02
是的,就是那樣做的哈
2024-06-12 15:58:16
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
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