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送心意

文老師

職稱中級職稱

2021-11-06 21:49

同學(xué)您好,
您能詳細(xì)說一下嗎

心情 追問

2021-11-06 22:03

就是上個月購入一廠房5000萬的進(jìn)項稅額能不能用于出口退稅申報

文老師 解答

2021-11-06 22:11

同學(xué)您好,應(yīng)該來說是可以的,這有留抵稅額就可以退稅的

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您好,應(yīng)該是這28600原來是認(rèn)證為進(jìn)項抵扣了,這進(jìn)項稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進(jìn)成本的
2019-10-05 09:09:37
同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎
2021-11-06 21:49:35
同學(xué)你好 這個不會呀 只要出口的對應(yīng)都可以退稅
2022-05-25 14:07:08
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當(dāng)月免稅項目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆嬎悴坏玫挚鄣倪M(jìn)項稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項稅額 = 當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項稅額 × 當(dāng)月免稅項目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出” 。
2025-05-07 11:49:11
退稅率是零不能做出口退稅 進(jìn)項要不要轉(zhuǎn)出看你們是出口免稅還是視同內(nèi)銷
2022-04-21 10:47:06
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