
上個月計(jì)提印花稅,分錄是:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,這個月繳費(fèi)的時(shí)候分錄做錯了,做成借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款了,這個月如何調(diào)賬
答: 您好,這個月調(diào)整賬的時(shí)候,先全額紅沖錯誤的憑證,借:管理費(fèi)用-印花稅,負(fù)數(shù),貸:銀行存款,負(fù)數(shù)。再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,貸:銀行存款。
老師好,公司轉(zhuǎn)股交的印花稅分錄怎么做?是借,應(yīng)交稅費(fèi),印花稅還是借管理費(fèi)用,用計(jì)提嗎?計(jì)提的分錄是什么?謝謝
答: 印花稅可以不計(jì)提,繳納的時(shí)候直接 借:稅金及附加 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!我將1月的購銷合同印花稅計(jì)提到管理費(fèi)用了,應(yīng)該是要計(jì)提到稅金及附加吧?我還繳費(fèi)了。怎么做賬呢 原分錄:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款請問現(xiàn)在我要怎么做分錄呢
答: 同學(xué),你好 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,不用管了 下次記得放在稅金及附加里面










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