- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-10-22 18:15
你好,你可以學(xué)習(xí)工業(yè)企業(yè)的實操
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1、 借:銀行存款 7672000
應(yīng)付債券-利息調(diào)整 328000
貸:應(yīng)付債券-面值 8000000
2、 借:應(yīng)付職工薪酬 16272000
貸 主營業(yè)務(wù)收入 14400000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1872000
借:管理費用 2712000
生產(chǎn)成本 13560000
貸 應(yīng)付職工薪酬 16272000
借:主營業(yè)務(wù)成本 12000000
貸:庫存商品 12000000
3、 借:管理費用 20000
貸:累計折舊 20000
2022-04-14 14:52:24
你好,你可以學(xué)習(xí)工業(yè)企業(yè)的實操
2021-10-22 18:15:28
具體的用途是什么 用于職工上班的 計入管理費用-勞動保護(hù)
2020-06-19 10:17:52
同學(xué):您好。會計記賬遵循的是權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,收入、費用要進(jìn)行匹配,哪個月的工資就應(yīng)該計到哪個月的費用中去。而在實際工作中,例:工資都是下發(fā)薪,發(fā)放是必須等到這個月過完了,才能準(zhǔn)確的計算出每個員工的工資,也才能進(jìn)行工資發(fā)放的,這就造成工資計算和發(fā)放的滯后性。所以,在當(dāng)月的月末,需要根據(jù)歷史記錄或者用別的方法暫估該月發(fā)生的工資費用,做計提分錄入賬。
2022-03-31 15:57:30
您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,銀行存款
2022-02-20 16:25:54
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紅葉 追問
2021-10-22 18:17
紫藤老師 解答
2021-10-22 18:18