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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-21 15:42

你好,不用的,你再無你的原始憑證,也就是工資表里面就有就行。

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相關(guān)問題討論
您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,銀行存款
2022-02-20 16:25:54
你好,不用的,你再無你的原始憑證,也就是工資表里面就有就行。
2021-10-21 15:42:44
同學(xué):您好。會計記賬遵循的是權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,收入、費用要進行匹配,哪個月的工資就應(yīng)該計到哪個月的費用中去。而在實際工作中,例:工資都是下發(fā)薪,發(fā)放是必須等到這個月過完了,才能準(zhǔn)確的計算出每個員工的工資,也才能進行工資發(fā)放的,這就造成工資計算和發(fā)放的滯后性。所以,在當(dāng)月的月末,需要根據(jù)歷史記錄或者用別的方法暫估該月發(fā)生的工資費用,做計提分錄入賬。
2022-03-31 15:57:30
新年好 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目??
2022-02-12 14:40:00
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利
2020-06-22 11:06:10
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