上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應(yīng)付公司利潤 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件 答

調(diào)整以前年度差錯時,編寫的記賬憑證是附在本月的記賬憑證里嗎,編入本月的賬簿和報表嗎
答: 你好,是的
以前年度記賬憑證錯誤怎么調(diào)整?
答: 企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤:應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證予以更正。對于不影響上年利潤的項目,可以直接進(jìn)行調(diào)整;對于影響上年利潤的項目,應(yīng)通過“以前年度損益調(diào)整”進(jìn)行調(diào)整,例如,企業(yè)發(fā)現(xiàn)上一年度多提管理費用跨年后可通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整,具體的會計處理方法如下: 借:銀行存款/其他應(yīng)付款等, 貸:以前年度損益調(diào)整, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:未分配利潤。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
記賬憑證已登記入賬的,當(dāng)年內(nèi)的錯誤用紅色的筆更正嗎?以前年度的錯誤,用藍(lán)字填制一張更正過的,對不對,請老師幫忙解答,多謝。
答: 同學(xué)你好 對的 用紅字來做就行 這個就是負(fù)數(shù)的意思







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