送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2021-10-01 13:37

同學,你好
這里并沒有考慮稅控設備及維護費折舊,在籌建期作為管理費用-開辦費480,在營業期沖減了應交增值稅和管理費用。你的圖片是否和問題不對應?

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同學,你好 這里并沒有考慮稅控設備及維護費折舊,在籌建期作為管理費用-開辦費480,在營業期沖減了應交增值稅和管理費用。你的圖片是否和問題不對應?
2021-10-01 13:37:03
你好; 沒有抵減是說的? ?系統你忘記報; 還是說你報了 還沒有做抵減 ?? ?
2022-04-13 14:00:18
算進去的 需要減出來
2020-06-23 18:43:01
你好,你的分錄是正確的,年末結轉增值稅的時候結轉平,都轉到轉出未交增值稅里面。
2019-08-09 14:03:07
購買時:借:管理費用 貸:庫存現金 抵稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅 )280 貸:管理費用 280
2022-04-12 11:38:58
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