個體戶查賬征收,假如一個月有50萬的流水,沒有成本 問
同學,你好 收入50萬,那你稅率35%很高的 答
老師你好,工商年報中的納稅總額是填2025年1月至20 問
是填稅款所屬期交的稅金金額 答
你好,季度企業所得稅,風險等級-中,提示收入小于成本 問
你據實核算成本就行,那個只是提示 答
去年預收賬款已開具發票,服務暫未提供未涉及企稅, 問
你好 借:預收賬款-退款 貸:銀行存款 答
請問帳上有固定資產50萬累計折舊50萬,所得稅年報 問
您好,是的,這個代表已經折舊完了 答

老師,這個減免稅額48,已經抵了管理費用,為啥這里還要再做一次分錄
答: 同學,你好 這里并沒有考慮稅控設備及維護費折舊,在籌建期作為管理費用-開辦費480,在營業期沖減了應交增值稅和管理費用。你的圖片是否和問題不對應?
老師去年的金稅盤賬做了抵減,借管理費用 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸管理費用負數這兩筆一張憑證做了。實際沒抵減的。那我今年怎么做分錄,現在要抵減了。申報表起初余額280。之前有個老師說借管理費用 貸應交稅費應交增值稅減免稅額,抵減了做借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸管理費用對嗎
答: 你好; 沒有抵減是說的? ?系統你忘記報; 還是說你報了 還沒有做抵減 ?? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買金稅盤有關進項稅減免我做的分錄是借管理費用,貸銀行存款借應交稅費應交增值稅減免稅款,貸管理費用請問這樣對嗎?另外問,應交稅費減免稅款這個科目余額一直在借方,這個怎么處理?
答: 你好,你的分錄是正確的,年末結轉增值稅的時候結轉平,都轉到轉出未交增值稅里面。











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