企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調(diào)增項,這個調(diào)增項直接用未彌補 問
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
法律援助補貼開免稅發(fā)票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

請問老師,我是出口企業(yè)一般納稅人,怎么計算稅局應(yīng)該退我多少稅款
答: 同學 你好,這個要去學習一下出口退稅的原理。 生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅計算公式 答:免抵退計算過程分為四個步驟:? 第一步:計算當期不得免征和抵扣稅額。當然,如果出口貨物退稅率等于征稅率,則不用計算不得免征和抵扣稅額,直接計算應(yīng)納稅額。? 當期不得免征和抵扣稅額=(出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率-當期免稅購進原材料價格)×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)? 第二步:計算應(yīng)納稅額,如果應(yīng)納稅額是正數(shù),則繳納增值稅,沒有退稅。如果應(yīng)納稅額是負數(shù),也就是有留抵稅額,這時才有退稅的問題。在計算應(yīng)納稅額時,將不得免征和抵扣稅額從進項稅額中扣除。? 當期應(yīng)納稅額=當期銷項稅額-(當期進項稅額-當期不得免征和抵扣稅額)? 第三步:計算免抵退稅額。? 當期免抵退稅額=(出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率-免稅購進原材料價格)×出口貨物退稅率? 第四步:比較免抵退稅額和留抵稅額的大小,哪個數(shù)小,哪個就是應(yīng)退稅額。如果當期期末留抵稅額小于當期免抵退稅額,則當期應(yīng)退稅額等于當期期末留抵稅額,當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應(yīng)退稅額;如果當期期末留抵稅額大于當期免抵退稅額,當期應(yīng)退稅額等于當期免抵退稅額,當期免抵稅額等于0.?
我們單位是一般納稅人出口退稅外貿(mào)公司,本年度有2單報關(guān),是提供的服務(wù),不打算推稅,稅務(wù)局提示出口征稅報關(guān)單確認,請問這兩筆報關(guān)我需要開票出去嗎?開票的稅率我們選擇0稅率嗎?還是免稅,還是13個點的?
答: 需要開票,按照適用稅率(6%或者9%)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口外貿(mào)企業(yè),一定要是一般納稅人才可以申請退稅嗎,可以是小規(guī)模納稅人嗎?
答: 小規(guī)模只是免稅,但是不退稅。








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2021-09-16 12:11
星河老師 解答
2021-09-16 12:12
堅信 追問
2021-09-16 12:17
星河老師 解答
2021-09-16 12:18