
老師,勞務(wù)公司,開40萬發(fā)票勞務(wù)服務(wù)的,進(jìn)項的話,哪種可以?做人員工資可以當(dāng)成本嗎?進(jìn)項票如果是費(fèi)用票這種,可以抵稅嗎?只能抵企業(yè)所得稅是吧,增值稅抵不了是吧
答: 你好你這個對應(yīng)開勞務(wù)派遣么,還是啥勞務(wù)?
老師好 建筑業(yè)勞務(wù)公司:一般納稅人:異地項目開具稅率為3%的增值稅發(fā)票,需在項目所在地預(yù)交增值稅、企業(yè)所得稅嗎?
答: 是的,需要預(yù)繳稅款的,對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們公司是勞務(wù)公司,1月份開出去的發(fā)票,221萬這樣發(fā)票13%,增值稅加上企業(yè)所得稅大概是多少錢這樣??
答: 你好,增值稅等于銷項減去進(jìn)項,如果不考慮進(jìn)項的話,221除以1.13乘以13%。 附加稅,12% 印花稅得看一下你開的是什么業(yè)務(wù)的。 企業(yè)所得稅利潤乘以稅率。









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暢暢媽 追問
2021-07-17 11:28
maize老師 解答
2021-07-17 11:34