老師,掛盤的時(shí)候發(fā)現(xiàn)同一個(gè)物料東一堆西一堆,不在 問
先合并、再規(guī)范、以后不亂放。 立刻怎么處理 系統(tǒng)里做同物料調(diào)撥單,把多批次 / 多庫位的數(shù)量,統(tǒng)一調(diào)到一個(gè)主庫位。 盤點(diǎn)時(shí)按合并后總數(shù)量錄入,保證賬實(shí)一致。 以后不再亂堆 物料編碼、名稱、規(guī)格必須唯一,禁止一物多碼。 固定庫位,入庫時(shí)強(qiáng)制指定唯一庫位。 禁止隨意挪貨,挪貨必須做系統(tǒng)調(diào)撥。 答
酒店購買健身器材單間2000-3000元,不計(jì)入固定資產(chǎn) 問
那個(gè)要計(jì)入固定資產(chǎn)才可以,金額超過2000就要 答
個(gè)體戶需要申報(bào)經(jīng)營所得A表的嗎!還是再扣繳端申報(bào) 問
同學(xué),你好 需要申報(bào),在扣繳端申報(bào) 答
老師,物業(yè)公司,住戶的門窗損壞賠償款能不能稅前扣 問
那個(gè)是可以稅前扣除的 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

2020.12月已認(rèn)證的專票,由于合作取消,要紅沖改發(fā)票,我要怎么做賬務(wù)處理呢。
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖的分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?
新成立的公司,2月有進(jìn)賬發(fā)票,但是沒有認(rèn)證,請問一下怎么做賬務(wù)處理.2月有銷售,把貨發(fā)給客戶但是沒有給對(duì)方開票,賬務(wù)處理怎么做?謝謝
答: 沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。沒開票跟開票銷售一樣的做會(huì)計(jì)分錄哈
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,對(duì)方上個(gè)月給我們開了一張發(fā)票,然后在我們不知道的情況下作廢了,我們是26號(hào)結(jié)賬,目前賬已經(jīng)無法更改了。7月2號(hào)勾選發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票被作廢了,然后對(duì)方重新開具了一張新的發(fā)票給我們,請問這種情況下我們該做什么樣的賬務(wù)處理呢?
答: 您好,上個(gè)月的賬不用改動(dòng),收到新發(fā)票后,把上月這個(gè)憑證分錄復(fù)制,金額改為負(fù)數(shù),然后再用新發(fā)票重新做一張憑證就完成了,也不影響本月的利潤,
2月份開的專票認(rèn)證以后發(fā)現(xiàn)沒有復(fù)核人所以給退回去了,對(duì)方單位作廢的話我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,如果紅沖的話我又該怎么做?
公司房租是120萬一年,已經(jīng)付了90萬也收到90萬發(fā)票,也認(rèn)證抵扣了,剩下的30萬該怎么賬務(wù)處理
前期已入賬的發(fā)票,沒有勾選認(rèn)證,現(xiàn)在勾選認(rèn)證的時(shí)候,需要做什么賬務(wù)處理嗎?






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2021-07-02 18:18
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