老師,我想問一下個體工商戶之前1到3月員工都沒有 問
同學,你好 這個工資是個體戶戶主的工資嗎? 答
請教老師,這個要怎么記賬? 問
借:銀行存款-歐元? 301.04? 歐元37.50*匯率8.0276 借:銀行存款-人民幣? 301.04 答
1月份進貨購入服裝2千元,通過銀行公戶付款,3月份才 問
一月份可以做庫存商品 可以接轉(zhuǎn)成本 一月份都是暫估 三月份收到發(fā)票沖暫估在做發(fā)票的也就是發(fā)票做到3月份 答
老師您好,小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的車輛,取得 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師你好,本人沒有多少會計工作經(jīng)驗,找了份會計工 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

其他應收款可以直接轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎
答: 一般不可以,要通過,損益科目進行結(jié)轉(zhuǎn)
老師,未分配利潤和其他應收款對沖,分錄是
答: 耗錢資產(chǎn),能持續(xù)給你帶來凈現(xiàn)金流出的東西,有了耗錢資產(chǎn),你躺著的時候還在付錢。 比如私家車,自住房都是耗錢資產(chǎn),私家車的車貸和保養(yǎng)費等源源不斷的支出,自住房就算沒有房貸,物業(yè)費等也是源源不斷的支出。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我還有一個小問題,假如一個季度(1-3月)里只有3月份當月購買了3月份的社保(3月當月已經(jīng)繳納),繳納的社保費用為800,員工承擔300,公司承擔500,這樣的話,我這樣填可以不可以:1.其他應收款:3002.應付工資:8003.未分配利潤:-(800-300)=-500
答: 一、計提社保費時,分錄是: 借:管理費用——社保費500 貸:應付職工薪酬——社保費500 二、繳納社保費時,分錄是: 借:應付職工薪酬——社保費500 借:其他應收款——代扣個人社保300 貸:銀行存款800 三、具體的關系是: 銀行存款減少800元,其他應收款增加300元,相當于資產(chǎn)總額減少了500元,利潤總額虧損500元。









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venus老師 解答
2021-06-17 11:01