請(qǐng)問老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

開票給甲方 甲方代付了部分材料款 沒有開票 怎么做分錄
答: 一、借:應(yīng)收賬款——甲公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 二、借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款——甲公司
請(qǐng)問各位老師 ,我公司和甲方有400萬合同,已開票200萬,現(xiàn)有50萬的工程款是由甲方直接代付給我公司的材料商,并簽訂了委托付款協(xié)議,協(xié)議中說由乙方委托甲方支付給材料商50萬,這50萬從甲乙雙方的工程款中扣除,但是開發(fā)票并不是我方公司開,由材料商開具發(fā)票給甲方,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬?我們沒有開具發(fā)票 ,也沒確認(rèn)收入,委托付款這筆怎么做賬
答: 那你們采購(gòu)的商品為啥要開其他單位的名稱的發(fā)票呢?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是建筑勞務(wù)公司,甲方代付了一部分人工工資,后面又打了一筆銀行款,我們應(yīng)該怎么做分錄 甲方代付了一部分勞務(wù)費(fèi),還有一部分勞務(wù)費(fèi)沒結(jié)清,甲方直接打到我們勞務(wù)公司賬戶了 我們給人家開了發(fā)票,這些業(yè)務(wù)分錄應(yīng)該怎么做 他們先代付了165000,直接發(fā)給工人的,后面又給我們公司打了198000的銀行款,我們給人家開了三十多萬的票?
答: 那你現(xiàn)在就是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅額。同時(shí),借銀行存款,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



齊齊 追問
2020-12-25 14:51
齊齊 追問
2020-12-25 14:52
江老師 解答
2020-12-25 15:00
齊齊 追問
2020-12-25 15:02
江老師 解答
2020-12-25 15:06
齊齊 追問
2020-12-25 15:07
江老師 解答
2020-12-25 15:08