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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-12-14 11:17

你好 你月末結轉了就不會有余額了。  

A.超級無敵小冉姐?? 追問

2020-12-14 11:23

聽課說,結轉的時候只是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交增值稅-未交增值稅。并沒有結轉增值稅進項稅額和銷項稅額啊

meizi老師 解答

2020-12-14 11:27

你好     結轉了 進項稅和銷項稅就不會有余額
結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
 
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

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你好,根據以下思路簡易操作 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
轉出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
你好,如果你月末進項銷項沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
結轉應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)100 就行了
2022-03-25 22:27:04
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