
老師您好!請問我公司19年10月份開的發(fā)票一直沒付款,到20年3月說發(fā)票開錯了,要求重新開,我就把19年的票沖紅(3%增值稅),同時重新開票(1%增值稅)這樣操作有錯嗎
答: 錯誤 之前的業(yè)務(wù)應(yīng)該是3%
查賬時發(fā)現(xiàn)有發(fā)票開錯,對方單位已注銷,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在需要紅字沖銷,怎么做賬和填寫增值稅報表?
答: 你們是取得的發(fā)票錯誤?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅發(fā)票開錯了,有兩年時間,能對沖嘛?
答: 同學(xué),你好 可以紅沖






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1050619018 追問
2020-12-08 06:32
郭老師 解答
2020-12-08 06:41