
老師好!我想請教個問題,我們公司是甲方,施工方中標(biāo)1.29個億含稅價(當(dāng)時稅率是11%,目前按國家稅率調(diào)整是9%),后來施工合同上施工方鉆了個空子,搞了個甲供材,后來支付個工程款時候施工方給我們開的簡易征收3%,請問下中間的稅差該如何解決呢?當(dāng)時對這項稅額問題合同也沒有約定
答: 同學(xué)你好 那你付款按照哪個價格付的
建筑業(yè)的清包工,是按簡易計稅,增值稅的應(yīng)納稅額=不含稅收入*征收率 。不含稅收入=合同上寫著這個工程的工程總價款,是嗎?
答: 你好 因為你們的簡易計稅,因此你這樣計算是可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師?工程款差額征收是不是開3%的簡易征收,開票100萬的工程款減去發(fā)給工人工資和買材料后的差額再交增值稅嗎
答: 工程款差額征收是 開3%的簡易征收,開票100萬的工程款減去發(fā)給工人工資和買材料后的差額再交增值稅。







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靜語成曦 追問
2020-11-30 15:03
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2020-11-30 15:10
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2020-11-30 16:29