老師好,想請(qǐng)教一下,關(guān)于出口的帳務(wù),一般都是當(dāng)月出口當(dāng)月增值稅納稅申報(bào),但由于報(bào)關(guān)提供資料不及時(shí),出口了,但合同、報(bào)關(guān)單和提單不及時(shí)給到財(cái)務(wù),所以沒能及時(shí)申報(bào)外銷收入 ,推遲兩月了才開發(fā)票才納稅申報(bào),這樣有沒問題,比如8月出的口,在11月份的納稅申報(bào)中申報(bào)

Joy紅
于2020-11-17 12:52 發(fā)布 ??1293次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-11-17 12:52
同學(xué)你好
這個(gè)沒事,收集齊資料才可以申請(qǐng)退稅
相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
你好,學(xué)員,這個(gè)是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報(bào)表,主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。
申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),需要先填寫抵減項(xiàng)目欄,具體來說,首先在銷項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。
此外,根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會(huì)計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí),提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾?qǐng),申請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。
拓展知識(shí):增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,你需要填寫以下幾個(gè)部分:
2023-07-20 12:20:19
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Joy紅 追問
2020-11-17 16:00
樸老師 解答
2020-11-17 16:01
Joy紅 追問
2020-11-17 16:30
樸老師 解答
2020-11-17 16:30