
每個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有一部分進(jìn)項(xiàng)稅金是沒(méi)有當(dāng)月認(rèn)證的,沒(méi)有認(rèn)證的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵進(jìn)項(xiàng)稅還是計(jì)入哪里啊??
答: 沒(méi)有認(rèn)證的,是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票21年未認(rèn)證抵扣就已經(jīng)入賬做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,22年現(xiàn)在剛剛認(rèn)證抵扣,跨年了應(yīng)該怎么處理,求老師解答
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票21年未認(rèn)證抵扣就已經(jīng)入賬做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,需要先做這個(gè)調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 22年現(xiàn)在剛剛認(rèn)證抵扣,然后做這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
就是企業(yè)取得的2022年的材料發(fā)票后,這些材料一直沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,就是因?yàn)榻Y(jié)算的問(wèn)題一直沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,這些發(fā)票如果記到2022年度的賬上,賬上會(huì)有很多庫(kù)存也會(huì)有很多應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,如果這些2022年的發(fā)票不入賬,等2023年發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的時(shí)候再入賬可以嗎?
答: 可以的,可以這么做的。







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安詳?shù)男『? 追問(wèn)
2020-09-10 10:26
辜老師 解答
2020-09-10 10:30
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2020-09-10 10:31
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