老師:我們幾個店鋪統(tǒng)計的賬,不涉及到稅務(wù),以前是做 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們24年是虧損,25年匯算還沒做,我剛看了一下 問
你好,彌補后不要交稅就不計提所得稅的 答
越公司長投1526.35萬,2026年4月會完成對投資子公 問
同學,你好 不需要更正越公司2025年12月的財務(wù)報表 答
老師這10萬的開專票3個點這樣算稅對嗎 問
你好,對的,就是按照不同稅種的稅率計算。 答
老師,公司資金周轉(zhuǎn)困難,可以申請緩交稅款嗎 問
可以。 公司資金周轉(zhuǎn)困難,符合條件可向稅務(wù)機關(guān)申請延期繳納稅款,最長可緩交 3 個月。 答

進項發(fā)票會計全做賬了,稅額做進了應(yīng)交稅費進項稅,但是實際沒有認證這么多,這樣處理對嗎?
答: 找到?jīng)]有認證的進項稅發(fā)票,將“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目的數(shù)據(jù)改成“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)”科目,修改后,就是認證的進項稅額的數(shù)據(jù)必須等于”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”當月發(fā)生額
收到的發(fā)票沒進項抵扣,做賬是不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
答: 你具體的情況是什么?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我手里的未勾選認證的發(fā)票,進項稅額加起來是600萬。但是我做賬的賬套里面待認證進項稅稅額是500萬。請問是怎么回事呢?我們公司收到發(fā)票都是先計入:應(yīng)交稅費-待認證進項稅
答: 你看下有沒有勾選平臺里面有的發(fā)票,但是你沒有收到。
請問差旅費增值稅發(fā)票在做賬的時候沒有做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進賬稅額)然后在勾選平臺勾選該增值稅進項發(fā)票,賬上還需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)付賬款 紅字發(fā)票還是說借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額?
進項發(fā)票21年未認證抵扣就已經(jīng)入賬做的應(yīng)交稅費-進項稅額,22年現(xiàn)在剛剛認證抵扣,跨年了應(yīng)該怎么處理,求老師解答
請教老師,當月收到進項發(fā)票,入賬時,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項),月底進項大于銷項時,應(yīng)如何做分錄?








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Eva 追問
2020-06-22 14:18
江老師 解答
2020-06-22 14:24
Eva 追問
2020-06-22 14:26
江老師 解答
2020-06-22 14:27
Eva 追問
2020-06-23 10:20