在繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),我看老師直接計(jì)入了管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi),但是工會(huì)經(jīng)費(fèi)不是應(yīng)該走應(yīng)付職工薪酬科目嗎?不是應(yīng)該先計(jì)提然后再繳納嗎,那繳納的時(shí)候是不是應(yīng)該借:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:現(xiàn)金

珊妮
于2016-07-30 16:46 發(fā)布 ??2028次瀏覽

- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-07-30 17:02
拿到工會(huì)繳款單據(jù)時(shí)可以當(dāng)月計(jì)提然后當(dāng)月繳納是嗎?做賬的時(shí)候可以直接計(jì)提和繳納做在一起嗎?直接做賬借:管理費(fèi)用—工會(huì) 2059.2 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)2059.2 再借:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)2059.2 貸:現(xiàn)金2059.2
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同學(xué)你好
對的
這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄:
計(jì)提:借管理費(fèi)用200元,貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)200元。
支付:借應(yīng)付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。
退還:借銀行存款200元,貸管理費(fèi)用200元(紅字)。
完成以上記賬后,工會(huì)經(jīng)費(fèi)的流動(dòng)處理結(jié)束,應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)和銀行存款的賬戶余額發(fā)生改變。
2023-03-14 19:56:56
你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費(fèi)用
2023-07-10 14:14:02
你好,是的,是這樣處理
2022-02-17 11:59:23
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
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