老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
2026年補(bǔ)交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,到 問
一、會計(jì)處理(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則) 補(bǔ)以前年度印花稅,一律計(jì)入利潤分配 - 未分配利潤,不進(jìn)當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財(cái)務(wù)報表。 滯納金計(jì)入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財(cái)務(wù)報表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突:分別更正對應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達(dá)張的報表改成跟納稅申報 問
同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費(fèi)用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費(fèi)用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費(fèi)用? / 當(dāng)月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費(fèi)用 再用 單位人工、制造費(fèi)用*當(dāng)月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費(fèi)用 答
老師,假設(shè)我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span> 答

建筑勞務(wù)公司與建筑公司簽訂鋼筋、木工勞務(wù)分包協(xié)議,開票時項(xiàng)目名稱是勞務(wù)還是建筑服務(wù)
答: 你好。是的,開建筑服務(wù)的發(fā)票對的。
老師,你好,我公司勞務(wù)公司一般納稅人,經(jīng)營范圍有建筑施工及建筑勞務(wù),建筑勞務(wù)按簡易計(jì)稅方法計(jì)稅,現(xiàn)在有一建筑施工項(xiàng)目,勞務(wù)方面能否開具勞務(wù)發(fā)票給建筑施工項(xiàng)目(也就是自己開給自己)
答: 你好,勞務(wù)方面可以開具勞務(wù)發(fā)票給建筑施工項(xiàng)目
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,建筑勞務(wù)公司和建筑公司做同一項(xiàng)目,所要交的稅是一樣的嗎?
答: 學(xué)員你好,都屬于施工企業(yè),要是承包經(jīng)營交的稅是一樣的,當(dāng)然采取的計(jì)稅方式可能有不同
老師請問一下,我司的建筑項(xiàng)目上請勞務(wù)公司打井,開的發(fā)票品目是 建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù) 是嗎
老師,我們建筑公司開建筑勞務(wù)發(fā)票,幾個稅點(diǎn)?材料發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣建筑勞務(wù)發(fā)票嗎?
我想知道走勞務(wù)是什么意思呢?我們是建筑公司,項(xiàng)目工地發(fā)工人工資的時候,經(jīng)常會說是勞務(wù)
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營許可項(xiàng)目:建筑勞務(wù)分包,建設(shè)工程施工。請問具體指可經(jīng)營哪些項(xiàng)目?






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