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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-28 15:42

您好,您2019年原分錄是如何入賬的分錄,能否寫下,然后根據(jù)您的分錄再寫調(diào)整分錄。

文靜的水壺 追問

2020-06-28 15:46

借:原材料  應交稅費-應交增值稅-進項稅額     貸:銀行存款

小林老師 解答

2020-06-28 15:47

您好,那相當于您早抵扣進項稅了,那您本期認證發(fā)票可以不做調(diào)整。

文靜的水壺 追問

2020-06-28 15:48

但是勾選認證平臺還有發(fā)票,沒認證

小林老師 解答

2020-06-28 15:49

您好,就是您現(xiàn)在做認證,不影響報表,或者您將原計提分錄紅字沖回,在按正確的金額確認。

文靜的水壺 追問

2020-06-28 15:55

我認證發(fā)票但不做分錄,到時候增值稅抵扣的時候會抵扣的

小林老師 解答

2020-06-28 15:56

您好,因為您第一次做進項稅的分錄時候,增值稅申報表和您的賬是有差異的。目前的調(diào)整是將差異消除。

文靜的水壺 追問

2020-06-28 16:02

帳不做任何調(diào)整,直接抵扣就是是嗎?

小林老師 解答

2020-06-28 16:06

您好,是的!因為您原來的處理出現(xiàn)了賬與申報表的差異,現(xiàn)在的操作是消除了上述差異。

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相關(guān)問題討論
借原材料 進項稅額 貸實收資本。
2022-04-13 20:31:05
您好,您2019年原分錄是如何入賬的分錄,能否寫下,然后根據(jù)您的分錄再寫調(diào)整分錄。
2020-06-28 15:42:42
這個健身房是給職工的嗎?
2022-06-08 19:47:59
借原材料51000, 應交稅費應交增值稅進項6500, 貸應付賬款57500
2023-12-22 14:22:39
你好 借原材料-面粉5200 應交稅費-應交增值稅-進項稅850 貸銀行存款6050
2020-06-11 20:21:50
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