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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-13 16:25

第一個轉(zhuǎn)出是什么原因的
材料的?是對方給你開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?如果是的話,借預(yù)付賬款貸原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

5fsshz 追問

2022-07-13 17:08

是對方發(fā)票異常是對方發(fā)票異常

郭老師 解答

2022-07-13 17:10

你好,借預(yù)付賬款貸原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借營業(yè)外支出貸預(yù)付賬款
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費查補稅款
借應(yīng)交稅費查補稅款,貸銀行存款,
如果你這個原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,
借原材料貸生產(chǎn)成本,
借生產(chǎn)成本
貸主營業(yè)務(wù)成本

5fsshz 追問

2022-07-13 17:16

現(xiàn)在材料成本和進項稅都要求我們轉(zhuǎn)出,并要繳納企業(yè)所得稅和增值稅怎么要做預(yù)付賬款老師,如果記入營業(yè)在支出,這筆稅費不是可以稅前抵扣所得稅,可以嗎?

郭老師 解答

2022-07-13 17:17

對的是的,不可以抵扣所得稅的,匯算清繳的時候需要調(diào)燈。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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