老師,我們租賃個人的房子,用來做中層領(lǐng)導(dǎo)的宿舍,年 問
同學(xué),你好 年租金8400元,增值稅免了,附加稅免。有個個稅。 你讓對方按月度開具,月度700,能免個稅的 答
結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價準(zhǔn)備為什么會影響存貨賬面價值?分錄 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問我們和香港公司簽訂的合同,報關(guān)資料,付款都是 問
你好,可以的,就是以他們名義出口。 答
請問老師,公司法人購買的車輛,作為公司運營使用。 問
你好,車輛在單位名下的分錄是對的 答
老師,生產(chǎn)員工自己交靈活就業(yè)社保,公司報銷一部分, 問
公司不能按報銷處理,要在工資表里邊體現(xiàn)社保補(bǔ)貼 答

當(dāng)期的進(jìn)項稅是認(rèn)證1張發(fā)票,金額100萬,稅額13萬,征收率是13%,退稅率是9%,附表二我這樣填寫對嗎
答: 你好,你是生產(chǎn)出口的嗎?
公司新開展二手車買賣業(yè)務(wù),收到上游公司13%進(jìn)項發(fā)票,對外開具0.5%簡易征收的發(fā)票,導(dǎo)致公司留有大量進(jìn)項票,這些進(jìn)項可以申請留抵退稅嗎?會不會導(dǎo)致企業(yè)稅負(fù)率不正常,引起稅務(wù)預(yù)警?
答: 你好你二手車屬于簡易征收不可以抵扣進(jìn)項的!謝謝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
王老師,我們公司9月出口了第一批抹茶粉,按CIF價格出口的,F(xiàn)OB價折成人民幣為168910.43元,銷項稅稅率稅務(wù)局說9%,退稅率9%,(理論最大退稅額168910.43元*0.09=15201.94元)沒有內(nèi)銷,現(xiàn)在有進(jìn)項發(fā)票稅額1941.1元,那這個月把出口發(fā)票開出來,第一需要交納稅嗎?第二、因進(jìn)項票少,可不可以等進(jìn)項票超過15201.94元時再去退稅呢?
答: 您好,王老師不在線,我來回答一下好不好呀,1.這個月把出口發(fā)票開出來不需要交稅。因為你們公司出口抹茶粉適用增值稅“免抵退”政策,出口環(huán)節(jié)本身免征銷項稅,而且這個月沒有內(nèi)銷就沒有內(nèi)銷的銷項稅,應(yīng)納稅額是銷項稅減進(jìn)項稅,現(xiàn)在銷項稅為0,進(jìn)項稅有1941.1元,算下來應(yīng)納稅額是0-1941.1=-1941.1元,是負(fù)數(shù),所以不用交稅,還能就現(xiàn)有的1941.1元進(jìn)項稅申請退稅。 2,不可以等進(jìn)項票超過15201.94元再去退稅。雖然你們現(xiàn)在進(jìn)項票少,但出口退稅有規(guī)定的申報期限,9月出口的貨物要在次年4月30日前的增值稅納稅申報期內(nèi)完成申報,不能攢著進(jìn)項票以后再退;而且實際退稅不是看進(jìn)項票總金額是否超過理論最大退稅額,而是看當(dāng)期期末留抵稅額(也就是當(dāng)期進(jìn)項稅減銷項稅的余額)和當(dāng)期免抵退稅額(這里就是15201.94元)的大小,當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額時,當(dāng)期應(yīng)退稅額就是當(dāng)期期末留抵稅額,所以現(xiàn)在有1941.1元進(jìn)項稅,只要在申報期內(nèi),就可以先按這個金額申報退稅,后續(xù)取得更多與這筆出口業(yè)務(wù)相關(guān)的進(jìn)項稅,也能在申報期內(nèi)繼續(xù)申報退稅,不用等進(jìn)項票超過15201.94元。







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