
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對,上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
答: 你好,不是的,這個(gè)不一定的,不一定。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這兩個(gè)增值稅申報(bào)表,一個(gè)是22年2月份的,一個(gè)是22年3月份的,2月份的表是期末留抵稅額為0,3月份的表上的上期留抵稅額卻是70027.47。這是什么情況
答: 您好!確定都是22年的嗎? 不可能會這樣呀
上個(gè)月開具發(fā)票,增值稅已經(jīng)繳納了,這個(gè)月紅沖增值稅申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局沒有退稅,直接期末留抵稅額了,請問會計(jì)分錄怎么做
老師,你好,請問4月份增值稅申報(bào)時(shí)有期末留抵稅額500元,5月份收到退稅500元,怎么樣寫摘要,分錄要怎么樣做呢?









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一三0四一 追問
2020-06-28 11:18
郭老師 解答
2020-06-28 11:19
郭老師 解答
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一三0四一 追問
2020-06-28 11:20
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一三0四一 追問
2020-06-28 11:36
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2020-06-28 11:47