
上期申報應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報表期末留抵
答: 你好,不是的,這個不一定的,不一定。
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,看3月的增值稅申報表。知道期末留抵稅額,怎么算下個月開多少票不用交稅呢?
答: 你好; 你先要知道你下個月開票多少 產(chǎn)生多少銷項(xiàng)稅; 然后根據(jù)留抵進(jìn)項(xiàng)稅%2B 本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì) 與你銷項(xiàng)稅對比 ; 只要 銷項(xiàng)稅小于了 留抵進(jìn)項(xiàng)稅%2B 本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)就可以不繳納的










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