A公司為增值稅一般納稅人,某月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務: (1)5日,收到本市服裝廠通知,上月購入的工裝服500件每件少收5元,并補來增值稅專用發(fā)票,計列價款2 500元,增值稅稅額325元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款。經(jīng)查,該批商品上月已售出200件,并已結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本。 (2)8日,收到本市日化廠通知,原購進的400箱沐浴液每箱多收10元,現(xiàn)已轉(zhuǎn)來紅字增值稅專用發(fā)票,退回多收價款4 000元,增值稅稅額520元,貨款已轉(zhuǎn)入銀行賬戶。經(jīng)查,該批商品已售出100箱,但尚未結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 (3)15日,倉庫發(fā)現(xiàn)上月購進的工裝服中有50件存在質(zhì)量問題,經(jīng)協(xié)商,廠方同意退回,已轉(zhuǎn)出紅字增值稅專用發(fā)票,并通過銀行退回了價稅款1 695元。 要求:根據(jù)以上資料編制相應的會計分錄。
fairy.chu
于2020-06-19 22:48 發(fā)布 ??3085次瀏覽
- 送心意
王瑞老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-06-19 23:12
你好,1.借庫存商品2500 應交稅費應交增值稅進項稅325 貸銀行存款 2825 借主營業(yè)務成本 1000 貸庫存商品1000
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借,主營業(yè)務成本2500
應交稅費325
貸,應付賬款
2022-09-26 20:42:51
你好,1.借庫存商品2500 應交稅費應交增值稅進項稅325 貸銀行存款 2825 借主營業(yè)務成本 1000 貸庫存商品1000
2020-06-19 23:12:19
你好,正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計填寫。
2022-09-16 09:21:20
您好
B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務機關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32
1借原材料50000
應交稅費應交增值稅進項稅額6500
貸銀行存款56500
2022-06-13 14:49:00
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王瑞老師 解答
2020-06-19 23:18
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2020-06-19 23:21