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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-22 17:16

你好
采購的時候,借;原材料  ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),  貸;應(yīng)付賬款
之后開具的折讓發(fā)票,借;應(yīng)付賬款,貸;原材料  ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

無限的吐司 追問

2020-05-22 17:16

老師,如果涉及到稅的用負數(shù)表示呢?

鄒老師 解答

2020-05-22 17:17

你好,那可以這樣處理
之后開具的折讓發(fā)票,借;原材料 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款
(這個分錄借貸方金額都是負數(shù) )

無限的吐司 追問

2020-05-22 17:19

老師,如果貸方不寫應(yīng)付賬款,還有別的寫法嗎?

鄒老師 解答

2020-05-22 17:20

你好,之前這個材料款項有支付嗎?

無限的吐司 追問

2020-05-22 17:21

他說票已收已經(jīng)入賬了

鄒老師 解答

2020-05-22 17:22

你好,之前這個材料款項有支付嗎?(能先回復(fù)一下這個問題嗎?)
他說票已收已經(jīng)入賬了,這樣還是不知道是否付款了的

無限的吐司 追問

2020-05-22 17:22

如果已經(jīng)支付了呢 怎么做帳呀

鄒老師 解答

2020-05-22 17:23

你好,退回的時候,借;原材料 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;銀行存款等科目 
(這個分錄借貸方金額都是負數(shù) )

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你好。按照折扣的發(fā)票紅沖成本。 借庫存商品負數(shù)貸應(yīng)付賬款負數(shù)。
2023-12-18 10:17:43
你好 甲公司生產(chǎn)制造 M 產(chǎn)品的單位成本為100元。2022年3月1日,向乙公司銷售 M 產(chǎn)品5000件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。當日商品已發(fā)出且控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給乙公司,貨款于當日收訖并存入銀行。3月15日,因上月銷售的 M 產(chǎn)品存在質(zhì)量問題而被退貨,甲公司已確認收入。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 當日甲公司開具紅字增值稅專用發(fā)票注明的價款80萬元,增值稅稅額10.4萬元,退貨的 M 產(chǎn)品已驗收入庫,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬方式退回。 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2023-02-28 19:06:40
你好 采購的時候,借;原材料 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款 之后開具的折讓發(fā)票,借;應(yīng)付賬款,貸;原材料 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-05-22 17:16:14
您好 借:銀行存款 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-09 19:38:25
您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32
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