
老師,您好!有個(gè)這樣的問(wèn)題:公司5月份購(gòu)買(mǎi)了一批存貨,這批存貨上月已經(jīng)入庫(kù)并且已收到發(fā)票,但是會(huì)計(jì)卻沒(méi)有入賬。現(xiàn)在6月我該怎么補(bǔ)做分錄呢
答: 您好,您按發(fā)票金額,借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款。
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估入庫(kù)怎么入賬做分錄呢?實(shí)務(wù)中需要的附件就是入庫(kù)單嗎?謝謝!
答: 你好 借:原材料等 代:預(yù)付賬款---暫估
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我單位購(gòu)買(mǎi)的日雜品怎么入賬?先入庫(kù)再按部門(mén)出庫(kù)怎么做分錄?需要攤銷(xiāo)嗎?
答: 您好,是先入庫(kù),計(jì)入原材料或庫(kù)存商品,領(lǐng)用的時(shí)候根據(jù)領(lǐng)用部門(mén)計(jì)入相應(yīng)費(fèi)用
月初購(gòu)進(jìn)貨物,款已付出商品已入庫(kù),發(fā)票未收到,當(dāng)月中旬此商品售出,怎么做分錄,月底怎么做分錄,月底發(fā)票也未收到。
老師,去年12月份開(kāi)的發(fā)票,沒(méi)入賬,對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,今年1月份重新開(kāi)的正確的,怎么做分錄了?






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美美 追問(wèn)
2020-06-19 12:23
小林老師 解答
2020-06-19 12:25