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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-19 10:45

收入是不是少了?借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交增值稅,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

Mis 追問

2020-06-19 10:50

會計憑證是做了的,登記賬簿的時候把這筆應(yīng)收登記漏了,現(xiàn)在導致預收賬款貸方余額多了。增值稅交了的,可以做借:預收貸款 32800元   貸:應(yīng)收賬款  32800元不?

maize老師 解答

2020-06-19 10:57

可以的,可以這么做,

Mis 追問

2020-06-19 10:59

好的,感謝老師!

maize老師 解答

2020-06-19 11:04

好的,我先回復別的學員了

Mis 追問

2020-06-19 11:55

還有個情況期初建賬的時候這個客戶的應(yīng)收賬款余額是0,正確應(yīng)該是應(yīng)收賬款有借方余額32800,我發(fā)現(xiàn)調(diào)整后不對

maize老師 解答

2020-06-19 12:27

你查別的對的,都對那做借應(yīng)收 貸利潤分配未分配利潤

Mis 追問

2020-06-19 12:43

主營業(yè)務(wù)收入也登了賬簿的,增值稅也交了的,就這應(yīng)收賬款沒登記,好焦著哦

maize老師 解答

2020-06-19 12:59

那你這個期初不平才對,你那不平不是差額收入未分配利潤嗎,那這個只調(diào)這個

Mis 追問

2020-06-19 14:20

這樣要增加企業(yè)所得稅是不?但之前主營業(yè)務(wù)收入沒錯已經(jīng)交了所得稅了

maize老師 解答

2020-06-19 14:29

是的,那你直接減少費用和成本了,要不增加營業(yè)外收入,

Mis 追問

2020-06-19 14:34

老師,按照規(guī)范這種應(yīng)該怎么調(diào)整?正確的分錄應(yīng)該是怎樣的?

maize老師 解答

2020-06-19 14:43

本來你要做就不規(guī)范啊,咋真實發(fā)生你要沖掉咋會規(guī)范,借管理費用 負數(shù) /主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù),貸庫存商品負數(shù) /應(yīng)付賬款 負數(shù)

Mis 追問

2020-06-19 14:47

我才來公司,發(fā)現(xiàn)好多問題,一個頭2個大,余額都對不上

maize老師 解答

2020-06-19 14:51

需要查了少了補上,多了沖回,按銀行流水單

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收入是不是少了?借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交增值稅,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-19 10:45:11
您好,這么計算,(6.36-6.25)*10000,差異計入?yún)R兌損益
2022-01-25 09:32:19
你好 填寫在預收 賬款里 , ,先調(diào)整報表再取數(shù)? 速動比率是指企業(yè)速動資產(chǎn)與流動負債的比率
2022-03-17 16:57:47
分別重分類為預收和預付賬款
2022-02-11 10:57:24
您好,這個是應(yīng)收和預收的可以,但是他們是同一個客戶嗎
2022-01-26 20:24:47
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